Itsenäiset verovähennykset, joita et halua missata

Älä jätä rahaa taulukkoon

Oman pomoisi on monia taloudellisia etuuksia, kuten ansaitseminen, mitä olet arvokas ja itsenäisen ammatinharjoittamisen verovähennys. Mutta niin mahtava kuin nämä edut ovat monille itsenäisten ammatinharjoittajien verottaminen on pelottavaa ja estää heitä aloittamasta kotiliiketoimintaa. Toiset, älä ota aikaa ymmärtää itsenäisen ammatinharjoittamisen etuuksia verotuksessa ja päätyvät puuttuviin vähennyksiin, jotka voivat alentaa verolaskelmansa.

Tukikelpoiset itsenäisen ammatinharjoittamisen verovähennykset

Tässä on luettelo 15 itsenäisen ammatinharjoittamisen verovähennyksistä, joihin saatat joutua ottamaan.

Jotta näiden kulujen seuranta olisi helppoa, sinun pitäisi kehittää verotusjärjestelyjärjestelmä niiden tallentamiseksi.

  1. Internet-maksut - Jos sinulla on verkkosivusto tai käytät Internetiä liiketoiminnan harjoittamiseen, osa tai kaikki Internet-kustannukset voivat olla vähennyskelpoisia. Jos sinä tai perheesi käytät Internetiä muuhun kuin yritystarkoitukseen, voit vähentää vain yrityksesi käytetyn ajan.
  2. Kotitoimisto - Oli aika, että kotitoimiston vähennyksen katsottiin lisäävän riskiä tilintarkastukseen. Tämä ei näytä olevan asia, ja itse asiassa IRS on tehnyt tämän vähentämisen helpommaksi. Kotitoimiston vähennys on kaksi tapaa. Helpompi tapa on yksinkertaistettu vaihtoehto, jossa kerrotaan kotitoimistasi käyttämää neliötä tilaa 5 dollarilla. Esimerkiksi jos kotitoimisto on 10 jalka 10 jalatilaa kohden, kerrot 100 x 5 dollaria saadaksesi 500 dollaria. Toinen tavallinen menetelmä sallii sinun käyttää todellisia toimistokuluja, poistoja jne. Kaikki kerrottuna prosenttiluvulla, jonka toimistosi vie sinut kotiin. Esimerkiksi jos kotisi on 2000 neliöjalkaa ja kotitoimistosi 100 neliömetriä, koti-toimistokustannukset (eli apuohjelmat) lisääntyisivät .05 (100 neliömetriä on 5% 2000 neliömetreistä). Tämä vaihtoehto on monimutkaisempi, mutta voi johtaa suurempaan vähennykseen.
  1. Puhelimen kulut - Voit vähentää tavallisen puhelimen kustannukset lukuun ottamatta puheluita tai palveluita (eli kolmitieventtiä), jotka liittyvät suoraan liiketoimintaan. Voit vähentää kokonaan omistaman toisen, liiketoimintasi rivin kotiisi. Voit myös vähentää yrityksesi matkapuhelimen kulut. Samoin kuin Internet-kustannukset, jos käytät matkapuhelinta myös henkilökohtaiseen käyttöön, voit vähentää välittömät liiketoiminnan kulut (eli yrityssovellukset) ja sen prosenttiosuuden, jolloin puhelinta käytetään liiketaloudellisista syistä.
  1. Toimistotarvikkeet - yksinomaan yrityksesi käyttöön tarkoitetut toimistotarvikkeet ovat vähennyskelvottomia.Tämä sisältää paperin, kynät, mustat, kansiot, niitit ja kaiken muun liiketoiminnan tarpeet.
  2. Mainonta ja myynninedistäminen - Tämä on valtava osa monien yritysten budjetteja ja sisältää kaikki materiaalit tai palvelut, joita käytät mainostasi yrityksesi, kuten web-hosting, käyntikortit, mainokset, maksut markkinointitoimistoille tai myynninedistämistarkoituksessa toimiville videon tuottajille jne.
  3. Maksut ja tilaukset - Jos kuulut ammattijärjestöihin, verkostoitumisjärjestöihin tai tilata kaupallisia aikakauslehtiä, jotka auttavat sinua erityisesti liiketoiminnassa, voit vähentää nämä kulut.
  4. Lisenssit ja luvat - Yritysten rekisteröintimaksut ja -luvat ovat vähennyskelpoisia. Jos sinulla on käyttämäsi liiketoimintatyyppisiä maksuja, kuten lastenhoitotodistus, niin myös vähennys.
  5. Ateriat ja viihde - Voit vähentää 50 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuvat asiakkaiden vastaanottamisesta lounaaksi tai illalliseksi. Pidä kirjaa siitä, kuka oli illalla, mitä keskusteltiin, ja missä ateria tapahtui. Tallenna kuitti todisteena.
  6. Laitteet - laitteet, kuten tietokoneet, matkapuhelimet ja tulostimet jne. Voivat olla osittain tai kokonaan vähennyskelpoisia. Yrityksesi käyttöön tarvittavat laitteet ovat myös vähennyskelpoisia (esim. Maisemointiyrityksen ruohonleikkurit). Suurten kulujen kohdalla sinun on otettava vähennys ajan mittaan, jota kutsutaan poistoiksi .
  1. Matkailu - Liiketoimintaan liittyvä matka vähennetään, kunhan se on lyhytaikaista (ei rajoittamatonta matkustusta) ja sitä vaaditaan yrityksille. Pidä kaikki matkustasi liittyvät kuitit ja yritystiedot.
  2. Auto-kulut - Kuten kotitoimiston vähennys, voit käyttää yksinkertaista laskutoimitusta, joka kertoo kyseisen vuoden mittarilentokorvauksen liikennemerkeillä liikennöityjen kilometrien kokonaismäärällä tai voit käyttää todellisia kuluja, jotka liittyvät auton käyttämiseen. Riippumatta siitä, mitä käytät, seuraa liiketoimintasi käyttöä, jos ajoneuvoa käytetään myös henkilökohtaiseen käyttöön.
  3. Ulkopuoliset palvelut - Yrityksesi toimintaan liittyvät kulut, kuten vero- ja kirjanpitotuki tai muut ohjeet, ovat tyypillisesti vähennyskelpoisia.
  4. Vakuutusmaksut - Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja ja maksa omasta sairausvakuutuksesta, voit maksaa palkkioista, jos täytät tietyt vaatimukset. Voit myös vähentää elämästä, omaisuudesta ja onnettomuudesta tai yritysturvasta .
  1. Vuokra- tai leasingmaksut - Jos vuokraat taiteilijan studiota tai maksat vuokrasopimuksen, saatat pystyä poistamaan nämä maksut.
  2. Korjaus ja huolto - Laitteiden korjaaminen yrityksellesi tai jopa tietokoneen lasku.
  3. Apuohjelmat - kulut, kuten sähkö, kaasu, vesi. Sinulla kuitenkin on vain mahdollisuus kirjoittaa pois prosenttiosuus apuohjelmista, jotka perustuvat yrityksen todelliseen käyttöön (yleensä kerrottuna prosentteina tilasi, jonka toimistosi omistaa kotona). Verotarkastajan konsultointi voi antaa sinulle paremman käsityksen siitä, miten tämä tehdään oikein.

Älä unohda sisällyttää aloituskustannuksia kotitoimistasi. Osa edellä mainituista kategorioista kattaa tämän (eli yrityslisenssin), mutta käynnistämiseen voi sisältyä myös oikeudenkäyntimaksut, verkkotunnuksen ostaminen, yrityksen rakenne, kuten osakeyhtiö ja graafisen suunnittelijan palkkaaminen logon luomiseen . Konsultin tai valmentajan palkkaaminen voi myös olla vähennyskelpoinen, jos se liittyy yrityksenne auttamiseen. Pohjimmiltaan kustannukset, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti liiketoimintaasi, ovat verovähennyskelpoisia.

Hyvä uutinen on, että sinun ei tarvitse joutua valloittamaan tätä veropetkeä omalla. Jos sinusta tuntuu, että voisit käyttää kättäsi kotitalousverotuksen suorittamisessa, harkitse veroneuvojan konsultointia tai vuokraamista. Ne auttavat sinua minimoimaan tarkastusriski, varmista, että pidät verolakien suoraa ja kapeaa ja samalla varmistat, että otat kaikki vähennykset, joihin olet oikeutettu ottamaan.

Toinen edullisempi vaihtoehto on käyttää taloudellisia ohjelmistoja yrityksen rahan hallitsemiseen ja tuoda se vero-ohjelmistoiksi, kun on aika tehdä verot.

Vastuuvapauslauseke: En ole veroasiantuntija tai lisensioitu veroedustaja. Tässä annetuista tiedoista tulisi käyttää yleisiä ohjeita. Jos sinulla on erityisiä kysymyksiä omasta verosta, ota yhteyttä verotusasiantuntijaan tai katso virallisia IRS-julkaisuja. IRS-verkossa on paljon tietoa itsenäisen ammatinharjoittamisen verotuksesta.

Päivitetty lokakuu 2016 Leslie Truex